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05 jun
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O evento anunciado abaixo é fornecido pela empresa: Labor Juridico, e de inteira responsabilidade desta.

Curso de Formação em Analista Contábil – 100% em Laboratório com Simulações Práticas

, horário:

1.º Aula (08 horas):

PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA E REGISTRO DE EMPRESAS

01. JUNTA COMERCIAL:
1.1 Consulta de Nomes
1.2 Os diferentes tipos de Sociedade
1.3 Elaboração e registro do Contrato Social / Estatuto – Conforme o CÓDIGO CIVIL e DNRC
1.4 Requerimento do Empresário
1.5 Empresário Individual x EIRELI
1.6 Geração da FCN
1.7 Projeto Integrador – RedeSIM

02. PREFEITURA MUNICIPAL:
2.1 Consulta Prévia de Localização
2.2 Cadastro Sincronizado
2.3 Exigências dos demais órgãos (Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, IAP…)
2.4 Alvará de Funcionamento
2.5 Renovação Anual

03. RECEITA FEDERAL:
3.1 Solicitações de Atos perante o CNPJ via interne
3.2 Passos Necessários para a geração do DBE (Documento Básico de Entrada)
3.3 Preenchimento da Ficha de Cadastro Pessoa Jurídica
3.4 Cadastro Sincronizado (Integração Prefeitura X Receita Federal)
3.5 Análise da Documentação

04. RECEITA ESTADUAL:
4.1. Da autorização do Contador;
4.2. Empresas Obrigadas a Inscrição Estadual;
4.3. Pedido de Registro da Inscrição Estadual e cadastro do ICMS.
5. Casos Práticos

2.º Aula (08 horas):

05. RECEITA FEDERAL – ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO DAS EMPRESAS E SUAS OBRIGAÇÕES LEGAIS:

5.1 ESCRITURAÇÃO FISCAL – SIMPLES NACIONAL:
5.1.1 Escrituração – manual e informatizado;
5.1.2 Escrituração fiscal – Simples Nacional: cálculo de tributos na sistemática de tributação pelo simples nacional, abordando seus respectivos códigos, alíquotas e vencimentos e demais obrigações.
5.1.3 Cálculos manuais (excel) da DAS.

5.2. ESCRITURAÇÃO FISCAL – LUCRO PRESUMIDO:
5.2.1 Escrituração
5.2.2 Escrituração fiscal – Lucro Presumido, cálculo de tributos tais como:
5.2.3 Faturamento
5.2.4 Contribuição Social
5.2.5 Imposto de renda Pessoa Jurídica
5.2.6 Abordando seus respectivos códigos, alíquotas e vencimento na sistemática do Lucro Presumido
5.2.7 Cálculos manuais (excel) do IRPJ e CSLL no Lucro Presumido

5.3 ESCRITURAÇÃO FISCAL – LUCRO REAL:
5.3.1 Escrituração
Escrituração fiscal – Lucro real, cálculo de tributos tais como:
5.3.2 Faturamento
5.3.3 Contribuição Social
5.3.4 Imposto de Renda Pessoa Jurídica
5.3.5 Abordando seus respectivos códigos, alíquotas e vencimentos na sistemática do Lucro Real
5.3.6 Cálculos manuais (excel) do IRPJ e CSLL no Lucro Real
5.3.7 Elaboração do LALUR (Adições e Exclusões)
5.3.8 Principais alterações trazidas pela Lei 12.973/2014

5.4 PIS E COFINS:
5.4.1 Modalidade cumulativa
5.4.2 Modalidade não cumulativa
5.4.3 Folha de pagamento
5.4.4 Importação
5.4.5 Códigos, formas de recolhimentos, alíquotas
5.4.6 Cálculos manuais (Excel) das modalidades cumulativa e não cumulativa

3.º Sábado (08 horas):

06. REGULARIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (SIMULAÇÕES PRÁTICAS NO COMPUTADOR)

6.1 CERTIDÕES NEGATIVAS:
6.1.1 Impedimentos de Emissão de Certidões
6.1.2 Da apuração e recolhimentos dos Tributos
6.1.3 Parcelamentos

6.2 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS MENSAIS:
6.2.1 Prefeitura Municipal
a) Emissão da Nota Fiscal Eletrônica
b) Declaração de Prestadores de Serviços
c) Declaração sem movimento

6.2.2 RECEITA FEDERAL:

a) DIRF – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – SIMULAÇÃO NO PROGRAMA DA RECEITA FEDERAL:
– Obrigatoriedade da apresentação
– Programas disponíveis
– Apresentação
– Prazo de entrega
– Preenchimento
– Retificação
– Penalidade
– Guarda de documentos
– Cruzamento de informações com as Declarações da Pessoa Física e Pessoa Jurídica

b) PGDAS-D – SIMPLES NACIONAL:
– O que é PGDAS-D
– Gerar DAS.
– Receita tributação anexo diferentes
– Receitas de filial
– Como identificar o anexo
– Benefícios fiscais dedução da base de cálculo.
– Consultar débitos do Simples Nacional
– Prazo entrega
– Multa
– Informações socioeconômicas – DEFIS anual.

c) DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS – SIMULAÇÃO NO PROGRAMA DA RECEITA FEDERAL:
– Como elaborar a declaração de débitos e créditos de tributos federais
– Prazo de entrega, como gerar a declaração e encaminhar a Receita Federal
– Habilitar o participante a preencher corretamente a DCTF na versão atual mensal, incluindo informações sobre a assinatura digital
– Fornecer uma visão do gerenciamento do sistema de cobrança dos tributos administrados pela Receita Federal
– Discutir a relação e a articulação das informações transmitidas na DCTF com as demais bases de dados da Receita Federal (DIRF, DARF, SPED
– Conceituar e discutir as principais categorias jurídicas envolvidas com a concepção e o preenchimento da DCTF
– Discutir as consequências da omissão de entrega ou atraso de entrega, omissão e erros de preenchimento da DCTF

d) EFD CONTRIBUIÇÕES:
– Fundamentação Legal
– Prazo de Entrega
– Empresas Obrigadas a EFD Contribuições
– Forma de Elaboração
– Amarração Contábil

e) SPED CONTÁBIL E FISCAL (Regras para Geração dos Arquivos Digitais)

f) ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL E ECF ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL:
– Fundamentação Legal
– Pessoas Jurídicas Obrigadas a Apresentação da ECD e ECF
– Prazo de entrega da ECD e ECF
– Cuidados Necessários no Preenchimento da ECD e ECF
– Formas de Elaboração
– Geração dos Arquivos Digitais

g) Declaração Sem Movimento / Inativa DSPJ
– Pessoas Jurídicas Obrigadas a Apresentação da DSPJ
– Prazo de entrega da DSPJ
– DSPJ – Preenchimento

8.2.3 RECEITA ESTADUAL:
a) Emissão da Nota Fiscal
b) Geração da GIA
c) Geração do SINTEGRA

4.ª Aula – (08 horas):

09. CONTABILIZAÇÃO:
9.1 Cadastro da Empresa e Parametrização no Sistema Contábil
6.2 Estrutura das Contas nas Empresas de Serviços, Indústria e Comércio
6.3 Cadastro do Plano de Contas
6.4 Lançamentos contábeis básicos
6.5 Procedimentos para encerramento do balanço
6.6 Emissão das demonstrações contábeis

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Local

ESPAÇO FÍSICO DE REALIZAÇÃO: Rua XV de Novembro , 621 - 4.º Andar - Inicio do Calçadão da XV de Novembro Centro - Curitiba - PR

Curitiba / PR

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